本网讯(通讯员 陈新伟)为进一步加强基层医疗卫生机构财务管理,促进全面从严治党向基层延伸,市卫生计生局委托第三方会计师事务所对我市9家基层医疗卫生机构2013年至2017年财务收支情况进行了全面系统审计检查。 审计检查发现,各基层医疗卫生机构财务管理情况和专项资金管理与使用情况整体趋好。依法设置帐簿,实行会计核算;严格执行国家规定的开支范围和标准,较好的坚持了财务开支审批及大额支出领导班子集体研究和“三重一大”监督员参与制度;按照国家规定依法组织收入,无私设“小金库”现象;较好地执行国有资金管理有关规定,并按照专项资金管理要求设置专项核算,做到专款专用。 检查中也发现各单位虽然制定了比较完善的财务规章制度,加强了财务管理和监督,但仍有一些问题有待规范。如:医疗政策执行不力、监督制度执行不到位、采购管理制度执行不严、固定资产缺乏内部管理、财务核算不严谨、债权债务管理存在漏洞、经费支出不够规范。 针对审计检查中发现的问题,召开了局基层医疗卫生机构负责人、分管财务领导及财务人员参加的审计反馈会,要求各单位负责人将精力和时间放在整改工作上,针对反馈问题,明确责任,落实到人,于12月15日前完成整改。卫计局将强化二级单位的财务管理,进一步完善全面预算管理、成本核算、财务报告、第三方审计和信息公开制度。对整改走过场、“屡查屡犯”、“屡审屡犯”的将严肃追责问责,问题线索突出的将直接移交执纪部门。
|