财务室设会计、出纳岗位。经费开支由领导审批,严格按照预算执行,遵循“谁经手、谁负责”,所有经费支出必须坚持“事前报告、一事一结、及时报账”的原则。经手人、科室负责人对发票和事项的真实性、合法性负责;财务室对报账手续和资料的完整性负责。报销单据须由经办人签字或经办人与证明人共同签字,经财务人员和验证人核验后,报分管财务的领导审批。手续不全的,财务人员有权拒绝办理。按规定发放的工资、津贴补贴、奖金、福利等(包括临聘人员工资)支出,由财务室负责按程序报批;离退休人员津贴和其他补助支出,养老金、公积金、医保金、奖励金等支出,由财务室造表,按程序审核报批。财务室要加强部机关往来款项的日常管理与监督,及时清理往来款项。财务人员按照规定的财务报表格式,真实、准确、完整地编制财务报表和财务情况说明书。
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